平成22年度予算

国内需要の停滞により、物価は大幅な供給超過の下で失業率も高止まりし、金融・雇用不安からくる景気の減退の影響を受け、町の財政事情も町民税が大きく減収するなどたいへん厳しい状況です。
平成22年度予算は、貴重な財源をもとに「住民の生活を守る」ことを最優先に確保し、少子高齢化対策をはじめ幹線道路の改良、獣害対策などの生活環境の整備、地域福祉の向上、教育の充実など事業の選択と重点配分により「歳入に見合った歳出」の財政規律を守りつつ住民生活の向上をめざす予算を編成しました。

平成22年度一般会計予算は、39億3,300万円で、前年度対比3億8,300万円(10.8%)の増額となりました。また、特別会計予算は、15億1,811万円で前年度対比9,740万円(6.9%)の増額、企業会計予算では、13億5,045万円で対前年度比1億4,104万円(11.7%)の増額となり、総額では、68億156万円で前年度と比較して6億2,144万円(10.1%)の増額予算となりました。

歳出

平成22年度 多賀町主要施策の概要(単位:万円)

◎“うるおい”の多賀づくり  
@自然環境の保全と活用  
 
事業施策名
事業費
生活排水対策推進計画策定事業
200
合併処理浄化槽設置事業
1,689
ごみ減量化・再資源化事業
300
ごみ処理費
13,907
食品残さ発酵分解装置導入モデル事業
335
森林税事業
2,594
グリーンニューディール事業
1,100
A町民参加の推進 
総合計画・国土利用計画・都市計画マスタープラン等策定事業
1,692
自治振興事業
1,070
ふるさとまつり委託事業
200
人権啓発事業
337
星空の街・青空の街全国大会開催事業
318
分館活動活性化事業
166
個性輝くまちづくり活動支援事業
371
B行財政改革の推進  
例規システムCD化事業
482
戸籍住民基本台帳ネットワークシステム事業
863
広報発行事業
816
公有財産台帳精緻化業務委託事業
1,250
電子計算機器更新事業
4,345
◎“やさしさ”の多賀づくり  
C生活基盤の充実  
町道改良・舗装事業
27,470
道路維持補修事業
1,050
除雪対策事業
943
橋梁長寿命化点検・修繕計画策定事業
800
急傾斜地崩壊対策事業
200
芹谷ダム対策事業
1,536
常備消防事業
9,080
防犯灯設置事業
405
消防・防災施設等整備事業
1,056
10
辺地共聴施設整備事業
120
11
コミュニティバス運行対策事業
3,802
12
木造住宅耐震・バリアフリー改修事業
130
13
公共交通活性化事業
408
14
上水道施設整備事業
3,086
D地域ぐるみ福祉の推進  
介護・生活支援事業
10,716
老人福祉事業
3,935
障害福祉事業
336
障害者自立支援事業
13,528
後期高齢者医療事業
12,387
福祉医療助成事業
5,200
妊婦健康診査・特定不妊治療費等助成事業
749
子ども手当(児童手当)事業
14,101
育児支援助成事業
202
10
子育て支援対策事業
4,971
11
保健事業
2,217
Eスポーツと個性の生涯学習の推進  
小学校児童通学バス運行事業
1,269
中学校生徒通学費補助事業
598
インターネット技能講習会推進事業
94
臨時講師・特別支援教育支援員等設置事業
2,135
学校給食施設調査・設計事業
1,863
屋内多目的運動広場改修事業
1,487
青少年育成推進事業
719
家庭教育・地域教育力体験活動推進事業
88
生涯学習推進事業
100
10
文化財保護・調査事業
1,975
11
社会体育推進事業
1,070
◎“賑わい”の多賀づくり  
F地域産業の活性化  
特産物生産奨励補助事業
164
獣害防止対策事業
20,054
農村まるごと保全向上対策事業
541
中山間地域等直接支払推進対策事業
90
林道整備、造林事業
1,466
森林整備地域活動支援事業
1,380
間伐実施事業
601
彦根市犬上郡営林組合運営負担金
528
緊急雇用創出・ふるさと雇用再生特別対策事業
3,535
10
小口簡易資金事業
436
G観光ネットワークの構築  
広域観光事業
116
観光推進事業
629
多賀音頭総踊り事業
105

歳入

総  額  68億 156万円
一般会計  39億3,300万円
特別会計  15億1,811万円
企業会計  13億5,045万円

特別会計 (単位:万円・%)

会 計 名 本年度 増減率
国民健康保険事業 70,659 10.7
老人保健事業 166 ▲ 46.5
介護保険事業 70,010 6.5
後期高齢者医療事業 9,485 ▲ 13.6
多賀町育英事業 456 15.2
びわ湖東部中核工業団地公共緑地維持管理事業 583 56.3
住宅団地造成事業 322 ▲ 0.8
多賀財産区管理会 11 0.0
大滝財産区管理会 101 12.5
霊仙財産区管理会 18 0.0
合    計 151,811 6.9

企業会計 (単位:万円・%)

会 計 名 本年度 増減率
水道事業 84,761 39.8
下水道事業 45,794 ▲ 17.7
農業集落排水事業 4,490 ▲  3.2
合    計 135,045 11.7

一般会計当初予算の推移

年 度 予  算  額 増  減  額
17 37億9,850万円 ▲3億9,830万円
18 33億7,800万円 ▲4億2,050万円
19 34億8,100万円  1億  300万円
20 35億9,200万円  1億1,100万円
21 35億5,000万円 ▲   4,200万円
22 39億3,300万円  3億8,300万円

 

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